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【单选题】

在对某公司薪酬部门的审计中发现了一些控制的薄弱环节,这些薄弱环节随同纠正措施的建议都写入了审计报告中。这个报告对于公司的哪类人最为有用

A.财务主管。
B、审计委员会。
C.薪酬部门经理。
D、总经理。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

31%的考友选择了B选项

57%的考友选择了C选项

9%的考友选择了D选项

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内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:A.有关某连锁零售商店内部审计活动最近对东南部地区的所属商店的销售情况进行了审计。审计发下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外在编制将要出具的审计报告时,内部审计师面临两种潜在的冲突趋势:(1)信息使用年限最终的审计报告至少应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意